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세무

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비트코인 상속과 증여, 뭐가 더 유리할까? 비트코인도 상속·증여세 대상입니다최근 비트코인을 비롯한 가상자산에 대한 투자와 보유가 일반화되면서, 부모가 자녀에게 비트코인을 물려주거나 미리 증여하는 경우가 늘고 있습니다. 많은 사람들이 가상자산은 아직 세금 제도가 명확하지 않다고 생각하지만, 사실은 그렇지 않습니다.가상자산도 상속이나 증여 시 일반 재산처럼 세금이 부과되며, 이는 상속세 및 증여세법에 따라 엄격히 적용됩니다. 특히 비트코인의 경우는 거래소에서 실시간으로 시세가 형성되기 때문에, 세무서에서 과세 기준을 정하기가 비교적 명확하다는 특징이 있습니다.상속 vs 증여, 기본 비교 표항목상속증여과세 시점상속 개시일 기준 → 사망일이 속한 달 말일부터 6개월 이내 신고증여일 기준 → 증여일이 속한 달 말일부터 3개월 이내 신고평가 기준상속일 전후..
가상자산 탈세 의심 받는 3가지 상황, 조심하세요 최근 몇 년 사이, 가상자산 탈세 문제가 국가적인 관심사로 떠올랐습니다.비트코인, 이더리움과 같은 암호화폐는 그 특성상 거래 추적이 어렵고 국경을 넘나들며 손쉽게 자산을 이동시킬 수 있어, 탈세 수단으로 악용되는 경우가 적지 않습니다. 이에 따라 국세청과 관계 기관은 가상자산 거래 추적 시스템을 강화하고, 대대적인 세무조사에 나서고 있습니다.가상자산 탈세가 발생하는 주요 유형해외 거래소 이용많은 개인 투자자들이 바이낸스, 크라켄 등 해외 가상화폐 거래소를 이용해 소득을 은닉하고 있습니다. 국내 금융 당국의 관할을 벗어나 있기 때문에, 탈세 목적의 수단으로 자주 이용됩니다.지갑 분산 및 세탁 거래하나의 지갑이 아닌 여러 개의 지갑으로 가상자산을 분산해 소득 추적을 어렵게 만드는 수법도 자주 쓰입니다. 이를..
비정기 세무조사 왜 걸릴까? 선정 기준 총정리 비정기 세무조사, 예고 없이 갑자기 찾아오면 당황스러울 수밖에 없습니다.국세청은 도대체 어떤 기준으로 이 조사를 실시할까요?이번 글에서는 비정기 세무조사 선정 기준, 그리고 미리 대비할 수 있는 방법까지 상세히 정리해드립니다. 비정기 세무조사란?비정기 세무조사는 국세청이 정기적으로 계획하는 일반 세무조사와는 달리, 일정하지 않은 시점에 구체적인 탈세 혐의나 조세 회피 정황을 포착했을 때 사전 통지 없이 전격적으로 시행되는 조사입니다.정기조사가 ‘계획된 점검’이라면, 비정기 조사는 ‘불시에 이뤄지는 수사’에 가깝다고 볼 수 있습니다. 실제로 비정기 세무조사의 경우, 사전통지가 생략되기도 하며 조사 시작과 동시에 현장 확인이 진행되기도 합니다.비정기 세무조사 선정 기준 TOP 5비정기 세무조사에서 가장 불안..
가상자산 세무조사, 투자자라면 반드시 필독해야 하는 핵심 대응법 가상자산 시장의 확장과 함께, 국세청의 가상자산 세무조사가 점점 더 정교하고 공격적으로 이뤄지고 있습니다. 단순한 암호화폐 투자뿐 아니라, 비트코인이나 이더리움, 리플 등의 거래 내역과 자금 출처, 심지어 해외 거래소 이용 여부까지 포괄적인 조사가 진행됩니다.이러한 흐름 속에서 가상자산 투자자 세무조사 대응은 이제 선택이 아닌 필수입니다. 본 글에서는 가상자산 과세에 대한 최근 이슈와, 실제로 세무조사에 대비하기 위한 구체적인 방법을 정리합니다. 특히 자산 규모가 크거나 수익 실현이 발생한 투자자는 반드시 숙지해야 할 정보들입니다. 1. 왜 지금 가상자산 세무조사가 강화되고 있는가?국세청은 최근 몇 년간 가상자산 과세 강화를 위한 체계적인 기반을 마련해 왔습니다. 특히 2021년부터 시행된 특정금융정보법..
사업자와 가족 간 거래: 임대료, 급여, 식대 경비처리 가능할까? 가족 간 금전 거래도 명확한 증빙이 있다면 경비 인정 가능합니다많은 개인사업자 및 소규모 법인 대표님들께서 사업을 운영하시다 보면자연스럽게 가족과 함께 일을 하거나, 가족의 명의로 된 공간을 빌려 사용하는 경우가 생깁니다.특히 배우자나 부모님 명의로 된 건물에 사무실을 임차하여 사용하거나,가족을 직원처럼 도와주는 형태로 급여를 지급하시는 일이 자주 발생합니다.그렇다면 이런 가족 간의 금전 거래가 모두 세무상 경비로 인정될 수 있을까요?결론부터 말씀드리자면, 명확한 거래 목적, 적정한 금액, 그리고 객관적 증빙이 있다면 인정받을 수 있습니다.하지만 거래가 형식적이고 증빙이 없거나, 세금 회피 목적이 의심되는 경우에는 경비로 인정되지 않을 수 있습니다.즉, 가족이란 이유로 예외가 적용되는 것이 아니라, 오히..
IT프리랜서의 소프트웨어 라이선스, 서버비, 호스팅비 경비 처리법 IT프리랜서에게 필수적인 소프트웨어 지출, 경비로 인정받을 수 있습니다IT업계에서 활동하시는 프리랜서분들은 대부분 정품 소프트웨어나 개발 툴을 구입하거나 구독하시게 됩니다.예를 들어, 어도비(Adobe) 크리에이티브 클라우드, JetBrains, GitHub Copilot, 마이크로소프트 365, 포토샵, Figma 등은디자인, 개발, 기획, 문서작업을 위한 핵심 도구이며,업무 수행을 위해 반드시 필요한 라이선스 비용이라고 할 수 있습니다.세법상에서도 이런 비용은 명확하게 업무 관련 소모성 지출로 판단되어‘소모품비’ 또는 ‘업무용 소프트웨어 사용료’로 전액 경비처리가 가능합니다.다만 중요한 전제 조건이 있습니다.사업용 명의로 결제하고, 적격 증빙(세금계산서, 지출증빙용 현금영수증 등)을 확보해야 세무상 ..
리셀러·중고 판매업자의 매입가, 배송비 경비처리 기준 총정리 리셀러 사업자에게 매입가는 매출만큼 중요한 경비입니다리셀러와 중고 판매업자분들께서 가장 먼저 고민하시는 부분은 바로 매입비의 경비 인정 여부입니다.물건을 사서 다시 파는 구조인 만큼, 매입에 들어간 비용은 사업 운영의 핵심적인 원가가 됩니다.세법에서도 이를 명확히 인식하고 있으며, 사업자분께서 판매 목적으로 구입한 물건에 대해서는 매입가를 전액 경비로 인정해주고 있습니다.하지만 매입 당시 적절한 증빙이 없거나, 개인 소비와 혼용된 지출이라면 세무상 경비로 인정받는 데 어려움이 생길 수 있습니다.예를 들어, 번개장터에서 중고로 구매한 한정판 신발을 리셀 목적으로 보유하고 계신 경우,단순히 ‘중고거래’라는 이유로 경비 인정을 받지 못하는 것은 아닙니다.계좌이체 내역, 제품 사진, 채팅 내용, 구매 목적 기록..
경비처리 자동화 도구 추천: 머니스테이션, 세무톡 등 사용 후기 경비처리 자동화, 이제는 선택이 아닌 ‘시간 절약’의 필수 전략입니다개인사업자나 프리랜서로 사업을 운영하시면서경비처리 때문에 스트레스를 받으신 적 있으실 겁니다.영수증 정리, 명세서 다운로드, 항목별 분류, 증빙 누락 점검까지모두 수기로 하자니 시간이 너무 오래 걸리고,실수라도 한 번 하면 세무조사나 가산세로 이어질 수 있어 부담이 큽니다.그래서 요즘 많은 소상공인과 1인 사업자 분들이 경비처리 자동화 솔루션을 활용하고 계십니다.예전에는 회계 프로그램이나 복잡한 ERP 시스템이 대기업 전유물처럼 느껴졌지만,이제는 간편하게 스마트폰 앱이나 웹에서 자동 연동되는 도구들이 많아졌고,월 수천 원~수만 원 수준의 비용으로도 상당한 절세 효과를 볼 수 있습니다.실제로 저 역시 초창기에는 수기로 정리했지만,지금은 자..